БЮДЖЕТ КРАСНОЯРСКОГО РАЙОНА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ за 9 месяцев 1999г.
|Доходы бюджета Красноярского района. | | | | |
|Код|Наименование статьи |Сумма в |Сумма в |Удельный|Удельны|
| | |бюджете |консолидиро|вес |й вес |
| | |района |- ванном |статьи в|статьи |
| | | |бюджете |доходах |в |
| | | |Самарской |Краснояр|аналоги|
| | | |области |-ского |ч-ной |
| | | | |района,%|статье |
| | | | | |консоли|
| | | | | |ди- |
| | | | | |рованно|
| | | | | |го |
| | | | | |бюджета|
| | | | | |, % |
|01 |Налоговые доходы | 57 | 8 185 | | |
| | |594 |060 |95.1 |0.7 |
|03 |Налоги на прибыль (доход),прирост | 19 | 3 157 | | |
| |капитала |689 |526 |32.5 |0.6 |
|031|Налог на прибыль (доход) | 10 | 1 606 | | |
| |предприятий и организаций |679 |266 |17.6 |0.7 |
|032|Подоходный налог с физических лиц | 9 | 1 549 | | |
| | |010 |782 |14.9 |0.6 |
|033|Налог на игорный бизнес | | | | |
| | |- |1 478 |- |- |
|05 |Налоги на товары и услуги. | 10 | 2 397 | | |
| |Лицензионные и регистрационные |369 |948 |17.1 |0.4 |
| |сборы | | | | |
|051|Налог на добавленную стоимость | 6 | 1 540 | | |
| | |506 |114 |10.7 |0.4 |
|052|Акцизы по подакцизным товарам и | | 218| | |
| |отдельным видам |156 |340 |0.3 |0.07 |
|053|Лицензионные и регистрационные | | | | |
| |сборы |67 |9 061 |0.1 |0.7 |
|054|Налог на покупку иностранных | | | | |
| |денежных знаков и платежи |9 |18 360 |0.01 |0.05 |
|055|Налог с продаж | 3 | 612| | |
| | |631 |046 |6.0 |0.6 |
|056|Прочие налоги и сборы на товары и | | | | |
| |услуги |- |27 |- |- |
|07 |Налоги на совокупный доход | | | | |
| | |136 |29 704 |0.2 |0.5 |
|09 |Налоги на имущество | 8 | 1 068 | | |
| | |892 |725 |14.7 |0.8 |
|11 |Платежи за пользование природными | 10 | 302| | |
| |ресурсами |335 |275 |17.1 |3.4 |
|111|Платежи за пользование недрами | 5 | 139| | |
| | |690 |071 |9.4 |4.1 |
|112|Платежи за пользование | | | | |
| |континентальным шельфом |- |- |- |- |
|113|Платежи за пользование лесным | | | | |
| |фондом |403 |866 |0.7 |46.5 |
|114|Плата за пользование водными | | | | |
| |объектами |16 |9 903 |0.03 |0.16 |
|115|Земельный налог | 4 | 152| | |
| | |226 |322 |7.0 |2.8 |
|117|Прочие платежи за пользование | | | | |
| |природными ресурсами |- |113 |- |- |
|13 |Налоги на внешнюю торговлю | | | | |
| | |- |- |- |- |
|15 |Прочие налоги сборы и пошлины | 8 | 1 228 | | |
| | |173 |882 |13.5 |0.7 |
|151|Государственная пошлина | | | | |
| | |225 |16 911 |0.4 |1.3 |
|152|Налоги субъектов РФ | | | | |
| | |- |- |- |- |
|153|Местные налоги и сборы | 7 | 1 149 | | |
| | |948 |458 |13.1 |0.7 |
|154|Прочие налоговые платежи и сборы | | | | |
| | |- |62 513 |- |- |
|Код|Наименование статьи |Сумма в |Сумма в |Удельный|Удельны|
| | |бюджете |консолидиро|вес |й вес |
| | |района |- ванном |статьи в|статьи |
| | | |бюджете |доходах |в |
| | | |Самарской |Краснояр|аналоги|
| | | |области |-ского |ч-ной |
| | | | |района,%|статье |
| | | | | |консоли|
| | | | | |ди- |
| | | | | |рованно|
| | | | | |го |
| | | | | |бюджета|
| | | | | |, % |
|17 |Неналоговые доходы | 1 | 256| | |
| | |189 |019 |2.0 |0.46 |
|19 |Доходы от государственной | | 197| | |
| |собственности |540 |020 |0.9 |0.3 |
|23 |Доходы от продажи земли | | | | |
| | |233 |4 192 |0.4 |5.6 |
|25 |Административные платежи и сборы | | | | |
| | |- |2 630 |- |- |
|27 |Штрафные санкции, возмещение ущерба| | | | |
| | |410 |42 486 |0.7 |1.0 |
|29 |Доходы от внешнеэкономической | | | | |
| |деятельности |- |- |- |- |
|31 |Прочие неналоговые доходы | | | | |
| | |6 |9 691 |0.01 |0.06 |
|33 |Безвозмездные перечисления | 1 | 537| | |
| | |760 |096 |2.9 |0.33 |
|35 |От бюджетов других уровней | 1 | 491| | |
| | |760 |379 |2.9 |0.4 |
|351|Дотации | | | | |
| | |- |- |- |- |
|352|Субвенции | | | | |
| | |- |- |- |- |
|353|Средства, полученные по взаимным | 1 | 123| | |
| |расчетам |760 |424 |2.9 |1.4 |
|354|Трансферты | | 367| | |
| | |- |955 |- |- |
|355|Трансферты за счет НДС | | | | |
| | |- |- |- |- |
|356|Прочие безвозмездные перечисления | | | | |
| | |- |30 869 |- |- |
|37 |От государственных внебюджетных | | | | |
| |фондов |- |120 |- |- |
|39 |От государственных организаций | | | | |
| | |- |14 728 |- |- |
|41 |Доходы целевых бюджетных фондов | | | | |
| | |- |32 992 |- |- |
|411|Территориальные дорожные фонды | | | | |
| | |- |- |- |- |
|412|Территориальные экологические фонды| | | | |
| | |- |- |- |- |
|413|Фонды воспроизводства | | | | |
| |минерально-сырьевой базы |- |32 992 |- |- |
|45 |Всего доходов | 60 543| 9 011 | | |
| | | |167 |100 |0.67 |
| | | | |
| | | | |
|Расходы бюджета Красноярского района. | | | |
| | | | | | |
|Код|Наименование статьи |Сумма в |Сумма в |Удельный|Удельный |
| | |бюджете |консолидиро|вес |вес |
| | |района |- ванном |статьи в|статьи в |
| | | |бюджете |расходах|аналогичн|
| | | |Самарской |Краснояр|ой статье|
| | | |области |-ского |консолиди|
| | | | |района,%|- |
| | | | | |рованного|
| | | | | |бюджета, |
| | | | | |% |
|02 |Государственное управление и | | | | |
| |самоуправление |7 023 |417 198 |12.4 |1.7 |
|020|Оплата труда государственных | | | | |
| |служащих |3 228 |194 080 |5.7 |1.7 |
|021|Приобретение оборудования | | | | |
| | |367 |16 994 |0.65 |2.2 |
|022|Капитальное строительство | | | | |
| | |- |- |- |- |
|04 |Правоохранительная деятельность | | | | |
| | |311 |331 606 |0.55 |0.09 |
|040|Оплата труда государственных | | | | |
| |служащих |94 |117 845 |0.2 |0.08 |
|041|Приобретение оборудования | | | | |
| | |- |13 763 |- |- |
|042|Капитальное строительство | | | | |
| | |- |7 350 |- |- |
|06 |Фундаментальные исследования | | | | |
| | |- |1 994 |- |- |
|060|Оплата труда государственных | | | | |
| |служащих |- |- |- |- |
|061|Приобретение оборудования | | | | |
| | |- |- |- |- |
|062|Капитальное строительство | | | | |
| | |- |- |- |- |
|08 |Промышленность, энергетика и | | | | |
| |строительство |1 036 |105 684 |1.8 |0.98 |
|080|Оплата труда государственных | | | | |
| |служащих |- |- |- |- |
|081|Приобретение оборудования | | | | |
| | |- |- |- |- |
|082|Капитальное строительство | | | | |
| | |1 036 |76 495 |1.8 |1.35 |
|083|Субсидии | | | | |
| | |- |26 616 |- |- |
|10 |Сельское хозяйство и рыболовство | | | | |
| | |6 844 |265 515 |12.1 |2.6 |
|010|Оплата труда государственных | | | | |
| |служащих |231 |9 041 |0.4 |2.6 |
|011|Приобретение оборудования | | | | |
| | |2 |22 129 |0.004 |0.01 |
|012|Капитальное строительство | | | | |
| | |910 |51 367 |1.6 |1.8 |
|013|Субсидии | | | | |
| | |2 793 |14 343 |4.9 |19.5 |
|12 |Охрана окружающей природной среды| | | | |
| | |30 |33 391 |0.05 |0.09 |
|120|Оплата труда государственных | | | | |
| |служащих |- |1 069 |- |- |
|121|Приобретение оборудования | | | | |
| | |- |301 |- |- |
|122|Капитальное строительство | | | | |
| | |- |8 733 |- |- |
|123|Субсидии | | | | |
| | |30 |318 |0.05 |9.4 |
|14 |Транспорт , дорожное | | | | |
| |хозяйство,связь и информатика |341 |496 103 |0.6 |0.07 |
|140|Оплата труда государственных | | | | |
| |служащих |- |- |- |- |
|141|Приобретение оборудования | | | | |
| | |- |69 840 |- |- |
|142|Капитальное строительство | | | | |
| | |19 |101 771 |0.03 |0.02 |
|143|Субсидии | | | | |
| | |322 |318 223 |0.6 |0.1 |
|16 |Развитие рыночной инфраструктуры | | | | |
| | |- |70 |- |- |
|160|Оплата труда государственных | | | | |
| |служащих |- |- |- |- |
|161|Приобретение оборудования | | | | |
| | |- |- |- |- |
|162|Капитальное строительство | | | | |
| | |- |- |- |- |
|163|Субсидии | | | | |
| | |- |- |- |- |
|18 |Жилищно-коммунальное хозяйство | 18| 1 | | |
| | |155 |716 935 |32.0 |1.06 |
|180|Оплата труда государственных | | | | |
| |служащих |- |222 |- |- |
|181|Приобретение сборудования | | | | |
| | |- |198 |- |- |
|182|Капиталыное строительство | | | | |
| | |3 123 |116 509 |5.5 |2.7 |
|183|Субсидии | 11| 1 | | |
| | |661 |180 211 |20.5 |0.99 |
|20 |Предупреждение и ликвидация | | | | |
| |последствийвий ЧС |32 |13 814 |0.06 |0.23 |
|Код|Наименование статьи |Сумма в |Сумма в |Удельный|Удельный |
| | |бюджете |консолидиро|вес |вес |
| | |района |- ванном |статьи в|статьи в |
| | | |бюджете |расходах|аналогичн|
| | | |Самарской |Краснояр|ой статье|
| | | |области |-ского |консолиди|
| | | | |района,%|- |
| | | | | |рованного|
| | | | | |бюджета, |
| | | | | |% |
|22 |Образование | 13| 1 | | |
| | |753 |817 474 |24.2 |0.8 |
|220|Оплата труда государственных | | | | |
| |служащих |607 |731 850 |1.07 |0.08 |
|221|Медикаменты и перевязочные | | | | |
| |средства |- |226 |- |- |
|222|Продукты питания | | | | |
| | |- |118 889 |- |- |
|223|Стипендии | | | | |
| | |- |21 642 |- |- |
|224|Приобретение оборудования | | | | |
| | |1 320 |10 191 |2.3 |13.0 |
|225|Капитальное строительство | | | | |
| | |- |84 643 |- |- |
|24 |Культура, искусство и | | | | |
| |кинематография |2 854 |171 055 |5.0 |1.7 |
|240|Оплата труда государственных | | | | |
| |служащих |744 |38 360 |1.3 |1.9 |
|241|Приобретение оборудования | | | | |
| | |46 |9 474 |0.08 |0.49 |
|242|Капитальное строительство | | | | |
| | |- |17 223 |- |- |
|26 |Средства массовой информации | | | | |
| | |343 |26 481 |0.6 |1.3 |
|260|Оплата, труда государственных | | | | |
| |служащих |- |272 |- |- |
|261|Приобретение оборудования | | | | |
| | |- |- |- |- |
|262|Капитальное строительство | | | | |
| | |- |- |- |- |
|263|Государственная поддержка | | | | |
| |периодической печати |343 |6 184 |0.6 |5.5 |
|28 |Здравоохранение и физическая | | 1 | | |
| |культура |3 449 |302 227 |6.07 |0.26 |
|280|Оплата труда государственных | | | | |
| |служащих |107 |20 050 |0.2 |0.53 |
|281|Медикаменты и перевязочные | | | | |
| |средства |- |3 878 |- |- |
|282|Продукты питания | | | | |
| | |- |2 200 |- |- |
|2“3|Приобретение оборудования | | | | |
| | |182 |17 825 |0.32 |1.02 |
|284|Капитальное строительство | | | | |
| | |- |69 840 |- |- |
|30 |Социальная политика | | | | |
| | |1 487 |878 066 |2.6 |0.17 |
|300|Оплата труда государственных | | | | |
| |служащих |760 |74 639 |1.3 |1.02 |
|301|Медикаменты и перевязочные | | | | |
| |средства |- |7 187 |- |- |
|302|Продукты питания | | | | |
| | |- |37 201 |- |- |
|303|Приобретение оборудования | | | | |
| | |- |10 200 |- |- |
|304|Капитальное строительство | | | | |
| | |- |5 355 |- |- |
|305|Государственные пособия | | | | |
| |гражданам, имеющим детей |- |359 160 |- |- |
|32 |Финансовая помощь бюджетам других| | | | |
| |уровней |- |491 378 |- |- |
|320|Финансовая помощь бюджетам других| | | | |
| |уровней |- |491 378 |- |- |
|320|Дотации | | | | |
|0 | |- |- |- |- |
|320|Субвенции | | | | |
|1 | |- |- |- |- |
|320|Трансферты | | | | |
|2 | |- |367 954 |- |- |
|320|Средства, полученные по взаимным | | | | |
|3 |расчетам |- |123 424 |- |- |
|321|Прочие мероприятия в области | | | | |
| |регионального развития |- |- |- |- |
|34 |Прочие расходы | | | | |
| | |1 136 |411 521 |2.0 |0.3 |
|340|Бюджетные ссуды | | | | |
| | |400 |67 445 |0.7 |0.6 |
|340|Ссуды бюджетам | | | | |
|0 | |- |2 600 |- |- |
|340|Возврат ссуд бюджетами | | | | |
|1 | |- |94 |- |- |
|340|Бюджетные ссуды, выданные | | | | |
|2 |министерствами и ведомствами |400 |118 150 |0.7 |0.3 |
|340|Возврат ссуд министерствам и | | | | |
|3 |ведомствам |- |53 211 |- |- |
|36 |Прочие расходы, не отнесенные к | | | | |
| |другим подразделениям |736 |344 076 |1.3 |0.2 |
|Код|Наименование статьи |Сумма в |Сумма в |Удельный|Удельный |
| | |бюджете |консолидиро|вес |вес |
| | |района |- ванном |статьи в|статьи в |
| | | |бюджете |расходах|аналогичн|
| | | |Самарской |Краснояр|ой статье|
| | | |области |-ского |консолиди|
| | | | |района,%|- |
| | | | | |рованного|
| | | | | |бюджета, |
| | | | | |% |
|38 |Расходы целевых бюджетных фондов | | | | |
| | |- |- |- |- |
|381|Территориальный дорожный фонд | | | | |
| | |- |- |- |- |
|382|Территориальный экологический | | | | |
| |фонд |- |- |- |- |
|383|Территориальный фонд | | | | |
| |воспроизводства минерального |- |- |- |- |
| |сырья | | | | |
|40 |Всего расходов | 56 | 8 450 | | |
| | |794 |512 |100 |0.67 |
|42 |Превышение доходов над расходами | 3 | 530 | | |
| | |749 |655 | | |
|Код|Наименование статьи |Сумма в |Сумма в |
| | |бюджете |консолидиро|
| | |района |- ванном |
| | | |бюджете |
| | | |Самарской |
| | | |области |
|71 |Изменение остатков средств бюджета |- 3|- |
| | |749 |423 271 |
|710|Остатки на начало периода | 1| |
| | |232 |302 242 |
|711|Остатки на конец периода | 4| |
| | |981 |725 513 |
|711|В т.ч. оборотная кассовая | | |
|2 |наличность |839 |111 273 |
|73 |Государственные ценные бумаги | | |
| | |- |- |
|731|Погашение основной суммы | | |
| |задолженности |- |- |
|732|Погашение основной суммы | | |
| |задолженности |- |- |
|75 |Бюджетные ссуды, полученные от | | |
| |бюджетов других уровней |- |2 506 |
|750|Получение бюджетных ссуд | | |
| | |- |2 600 |
|751|Погашение основной суммы | | |
| |задолженности |- |94 |
|77 |Кредиты, полученные от банков | |- |
| | |- |137 523 |
|771|Получение кредитов | | |
| | |- |97 858 |
|772|Погашение кредитов | | |
| | |- |235 381 |
|79 |Прочие источники внутреннего | |- |
| |финансирования |- |2 012 |
|790|Получение кредитов (бюджетных ссуд)| | |
| | |- |12 714 |
|791|Погашение основной суммы | | |
| |задолженности |- |14 726 |
|83 |Поступления от продажи | | |
| |государственного имущества |- |29 645 |
|830|Поступления от приватизации | | |
| |организаций |- |25 142 |
|831|Поступления от продажи | | |
| |государственных акций |- |4 503 |
|81 |Всего источников финансирования |- 3|- |
| | |749 |530 655 |
|100|Оплата труда государственных | 5| 1 |
| |служащих |794 |198 852 |
|101|Начисления на оплату труда | 2| |
| | |202 |415 688 |
|102|Капитальные вложения в основные | 7| |
| |фонды |005 |747 635 |
|102|Приобретение оборудования | 1| |
|0 | |917 |170 909 |
|102|Капитальное строительство | 5| |
|1 | |088 |563 567 |
|103|Дебиторская задолженность: -оплата | | |
| |коммунальных услуг |- |274 |
|104|Кредиторская задолженность: -оплата| | |
| |труда государственных служащих |- |162 |
|104|Из них: | | |
|0 |по образованию |- |- |
|104|по здравоохранению | | |
|1 | |- |- |
|105|Начисления по оплате труда | | |
| | |- |62 |
|105|Из них: | | |
|0 |по образованию |- |- |
|105|по здравоохранению | | |
|1 | |- |- |
|106|Просроченная задолженность по | | |
| |государственным пособиям |- |- |
|107|Просроченная задолженность по | | |
| |Стипендиям |- |- |
|108|Просроченная задолженность по | | |
| |оплате коммунальных услуг |- |175 587 |
1. Анализ доходной части бюджета
Доходная часть бюджета делится на следующие группы доходов:
— налоговые доходы;
— неналоговые доходы.
Кроме того, в доходную часть бюджета включаются доходы, поступающие по
взаимным расчетам из бюджетов другого уровня и остатки средств на начало
года.
Остаток средств на начало года равен 1232 т.р.
Доходы Красноярского района занимают 0,67% в сумме доходов
консолидированного бюджета Самарской области.
В доходной части бюджета Красноярского района наибольший удельный вес
занимают налоговые доходы- 95,1%, затем безвозмездные перечисления- 2,9% и
неналоговые доходы- 2,0%.
Налоговые доходы составили 57594 т.р. или 95,1% от общей величины
доходов бюджета района. Доля налоговых доходов Красноярского района в
налоговых доходах консолидированного бюджета Самарской области составляет
0,7%.
|Таблица 1 |
|Группы доходов бюджета Красноярского района |
| |Наименование статьи |Сумма в |Сумма в |Удельный|Удельный |
| | |бюджете |консолидиро|вес |вес |
| | |района |- ванном |статьи в|статьи в |
| | | |бюджете |доходах |аналогичн|
| | | |Самарской |Краснояр|ой статье|
| | | |области |-ского |консолиди|
| | | | |района,%|- |
| | | | | |рованного|
| | | | | |бюджета, |
| | | | | |% |
| |Налоговые доходы | 57 | 8 | | |
| | |594 |185 060 |95.1 |0.7 |
| |Неналоговые доходы | 1| | | |
| | |189 |256 019 |2.0 |0.46 |
| |Безвозмездные перечисления | 1| | | |
| | |760 |537 096 |2.9 |0.33 |
| |Доходы целевых бюджетных | | | | |
| |фондов |- |32 992 |- |- |
| |ВСЕГО доходов | 60 | 9 | | |
| | |543 |011 167 |100.00 |0.67 |
Наибольший удельный вес в налоговых доходах района имеют налог на
прибыль – 10679 т.р. или 18,5%; подоходный налог с физических лиц – 9010
т.р. или 15,6%; налог на имущество – 8892 т.р. или 15,4%.
|Таблица 2 |
|Виды налогов в порядке убывания их доли в доходной части |
|бюджета Красноярского района |
|Наименование статьи |Сумма в |Удельный |
| |бюджете |вес статьи |
| |района |в налоговых|
| | |доходах |
| | |Красноярско|
| | |го района, |
| | |% |
|Налог на прибыль (доход) | 10 | |
|предприятий и организаций |679 |18.54 |
|Подоходный налог с физических лиц | 9 | |
| |010 |15.64 |
|Налоги на имущество | 8 | |
| |892 |15.44 |
|Местные налоги и сборы | 7 | |
| |948 |13.80 |
|Налог на добавленную стоимость | 6 | |
| |506 |11.30 |
|Платежи за пользование недрами | 5 | |
| |690 |9.88 |
|Земельный налог | 4 | |
| |226 |7.34 |
|Налог с продаж | 3 | |
| |631 |6.30 |
|Платежи за пользование лесным | | |
|фондом |403 |0.70 |
|Государственная пошлина | | |
| |225 |0.39 |
|Акцизы по подакцизным товарам и | | |
|отдельным видам |156 |0.27 |
|Налоги на совокупный доход | | |
| |136 |0.24 |
|Лицензионные и регистрационные | | |
|сборы |67 |0.12 |
|Плата за пользование водными | | |
|объектами |16 |0.03 |
|Налог на покупку иностранных | | |
|денежных знаков и платежи |9 |0.02 |
Анализируя соотношение закрепленных и регулирующих доходов в доходной
части бюджета района, следует отметить, что регулирующие доходы занимают
большую долю(63,3%), чем закрепленные(36,7).
|Таблица 3 | | |
|Закрепленные и регулирующие | | |
|Наименование статьи |Сумма в |Удельный |
| |бюджете |вес статьи |
| |района |в налоговых|
| | |доходах |
| | |Краснояр-ск|
| | |ого |
| | |района,% |
|Налоговые доходы, всего | 57 | |
| |594 |100 |
|Закрепленные | 21 | |
| |133 |36.69 |
|Налоги на имущество | 8 | |
| |892 |15.44 |
|Местные налоги и сборы | 7 | |
| |948 |13.80 |
|Земельный налог | 4 | |
| |226 |7.34 |
|Лицензионные и регистрационные | | |
|сборы |67 |0.12 |
|Регулирующие | 36 | |
| |461 |63.31 |
|Налог на прибыль (доход) | 10 | |
|предприятий и организаций |679 |18.54 |
|Подоходный налог с физических лиц | 9 | |
| |010 |15.64 |
|Налог на добавленную стоимость | 6 | |
| |506 |11.30 |
|Платежи за пользование недрами | 5 | |
| |690 |9.88 |
|Налог с продаж | 3 | |
| |631 |6.30 |
|Платежи за пользование лесным | | |
|фондом |403 |0.70 |
|Государственная пошлина | | |
| |225 |0.39 |
|Акцизы по подакцизным товарам и | | |
|отдельным видам |156 |0.27 |
|Налоги на совокупный доход | | |
| |136 |0.24 |
|Плата за пользование водными | | |
|объектами |16 |0.03 |
|Налог на покупку иностранных | | |
|денежных знаков и платежи |9 |0.02 |
Неналоговые доходы составили 1189 т.р. или 2,0% от общей величины
доходов бюджета района. Доля неналоговых доходов Красноярского района в
общей величине неналоговых доходов консолидированного бюджета Самарской
области составляет 0,46%.
Наибольший удельный вес в неналоговых доходах района имеют доходы от
государственной собственности- 540т.р. или 45,4% неналоговых доходов
района.
|Таблица 4 |
|Неналоговые доходы в бюджете Красноярского района |
|Наименование статьи |Сумма в |Удельный |
| |бюджете |вес статьи |
| |района |в |
| | |неналоговых|
| | |доходах |
| | |Краснояр-ск|
| | |ого |
| | |района,% |
|Неналоговые доходы, всего | 1 | |
| |189 |100 |
|Доходы от государственной | | |
|собственности |540 |45.42 |
|Штрафные санкции, возмещение ущерба| | |
| |410 |34.48 |
|Доходы от продажи земли | | |
| |233 |19.60 |
|Прочие неналоговые доходы | | |
| |6 |0.50 |
Безвозмездные перечисления, а именно средства, полученные по взаимным
расчетам, в сумме 1760 т.р. составили 2,9% доходов бюджета района. Их доля
в соответствующей статье консолидированного бюджета Самарской области
составляет 0,33%.
2. Анализ расходной части бюджета
Расходы бюджета можно разделить на 3 группы:
— расходы на управление;
— расходы на социально-культурные мероприятия;
— расходы на развитие хозяйства.
Расходы Красноярского района за 9 месяцев 1999г. составили 56794 т.р.,
что составляет 0,67% в сумме расходов консолидированного бюджета Самарской
области.
В расходной части бюджета Красноярского района наибольший удельный вес
занимают хозяйственные расходы- 46,6%, затем расходы на социально-
культурные мероприятия – 38.5%, расходы на управление- 12.9% и прочие
расходы- 2,0%.
|Таблица 5 |
|Группы расходов бюджета Красноярского района |
| |Сумма в |Удельный |
|Наименование статьи |бюджете |вес статьи |
| |района |в расходах |
| | |Краснояр-ск|
| | |ого |
| | |района,% |
|Хозяйственные расходы | 26| |
| |438 |46.6 |
|Расходы на социально-культурные | 21| |
|мероприятия |886 |38.5 |
|Расходы на управление | | |
| |7 334 |12.9 |
|Прочие расходы | | |
| |1 136 |2.0 |
|Всего расходов | 56 | |
| |794 |100 |
В 1999 г. наибольшую долю в общем объеме расходов Красноярского района
занимали расходы на жилищно-коммунальное хозяйство (32%), образование
(24,2%), государственное управление и самоуправление (12,4%).
Самая маленькая статья в расходов – охрана окружающей природной
среды, она составляет 0,05% всех расходов района. Расходы на
фундаментальные исследования и развитие рыночной инфраструктуры не
производились вообще.
|Таблица 6 |
|Статьи расходов в порядке убывания их доли в расходной части бюджета |
|Красноярского района |
|Наименование статьи |Сумма в |Сумма в |Удельный|Удельный|
| |бюджете |консолидиро|вес |вес |
| |района |- ванном |статьи в|статьи в|
| | |бюджете |расходах|аналогич|
| | |Самарской |Краснояр|ной |
| | |области |-ского |статье |
| | | |района,%|консолид|
| | | | |и- |
| | | | |рованног|
| | | | |о |
| | | | |бюджета,|
| | | | |% |
|Жилищно-коммунальное хозяйство | 18| 1 | | |
| |155 |716 935 |32.0 |1.06 |
|Образование | 13| 1 | | |
| |753 |817 474 |24.2 |0.76 |
|Государственное управление и | | | | |
|самоуправление |7 023 |417 198 |12.4 |1.68 |
|Сельское хозяйство и рыболовство | | | | |
| |6 844 |265 515 |12.1 |2.58 |
|Здравоохранение и физическая | | 1 | | |
|культура |3 449 |302 227 |6.1 |0.26 |
|Культура, искусство и | | | | |
|кинематография |2 854 |171 055 |5.0 |1.67 |
|Социальная политика | | | | |
| |1 487 |878 066 |2.6 |0.17 |
|Прочие расходы | | | | |
| |1 136 |411 521 |2.0 |0.28 |
|Промышленность, энергетика и | | | | |
|строительство |1 036 |105 684 |1.8 |0.98 |
|Средства массовой информации | | | | |
| |343 |26 481 |0.6 |1.30 |
|Транспорт , дорожное | | | | |
|хозяйство,связь и информатика |341 |496 103 |0.6 |0.07 |
|связь и информатика | | | | |
|Правоохранительная деятельность | | | | |
| |311 |331 606 |0.5 |0.09 |
|Предупреждение и ликвидация | | | | |
|последствийвий ЧС |32 |13 814 |0.06 |0.23 |
|Охрана окружающей природной среды| | | | |
| |30 |33 391 |0.05 |0.09 |
|Всего расходов | 56 | 8 450 | | |
| |794 |512 |100 |0.67 |
Текущие расходы Красноярского района за 9 месяцев 1999 г. составили
49789 т.р. или 87,7% всех расходов. Капитальные расходы Красноярского
района составили за 9 месяцев 1999г. 7005 т.р. или 12,3% всех расходов.
Оборотная кассовая наличность равна 839 т.р.
Таким образом, бюджет Красноярского района сведен с профицитом в 6,2%
(3749 т.р.) к доходам.